|
|
Faktúra |
131
|
potraviny
|
514,12 |
s DPH |
|
|
28.06.2019 |
Štefan Krivda |
|
|
|
28.06.2019 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
117
|
potraviny
|
728,31 |
s DPH |
115
|
|
07.06.2019 |
Štefan Krivda |
|
|
|
07.06.2019 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20150016
|
rúry plastové 1/2" dĺžky 8 m
|
0,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
Štefan Halaj - DAN HAL |
|
Mgr. Maruniak Ján |
Riaditeľ školy |
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2015377
|
tovar
|
220,45 |
s DPH |
20150101
|
|
18.12.2015 |
Štefan Halaj - DAN HAL |
|
|
|
18.12.2015 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2015088
|
tovar
|
55,66 |
s DPH |
20150016
|
|
10.04.2015 |
Štefan Halaj - DAN HAL |
|
|
|
10.04.2015 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2015202
|
tovar
|
80,09 |
s DPH |
20150037
|
|
07.09.2015 |
Štefan Halaj - DAN HAL |
|
|
|
07.09.2015 |
14.07.2026 |
|
|
Objednávka |
20150037
|
vrták
|
0,00 |
s DPH |
|
|
10.08.2015 |
Štefan Halaj - DAN HAL |
|
|
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2019082
|
ubytovanie a strava - ŠvP
|
1 150,00 |
s DPH |
|
A/2017/00381
|
28.03.2019 |
Školy v prírode, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2019 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020040
|
ubytovanie a strava - ŠvP
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Školy v prírode, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2019134
|
ubytovanie a strava - ŠvP
|
3 150,00 |
s DPH |
|
|
06.05.2019 |
Školy v prírode, s.r.o. |
|
|
|
06.05.2019 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2018117
|
ubytovanie a strava - ŠvP
|
3 000,00 |
s DPH |
|
A/2017/00381
|
30.04.2018 |
Školy v prírode, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2018 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2018087
|
ubytovanie a strava - ŠvP
|
3 000,00 |
s DPH |
|
A/2017/00381
|
28.03.2018 |
Školy v prírode, s.r.o. |
|
|
|
28.03.2018 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020032
|
ubytovanie a strava - ŠvP
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
17.02.2020 |
Školy v prírode, s.r.o. |
|
|
|
17.02.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8115
|
potraviny
|
105,39 |
s DPH |
|
|
15.04.2010 |
Školské ovocie |
|
|
|
15.04.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8088
|
potraviny
|
59,38 |
s DPH |
|
|
31.03.2010 |
Školské ovocie |
|
|
|
31.03.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
8070
|
potraviny
|
148,82 |
s DPH |
|
|
18.03.2010 |
Školské ovocie |
|
|
|
18.03.2010 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2020355
|
šk. potreby
|
28,60 |
s DPH |
|
|
18.11.2020 |
Škola.sk, s.r.o. |
|
|
|
18.11.2020 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2021326
|
remienok na šijacie stroje
|
30,00 |
s DPH |
|
|
24.11.2021 |
Šicí stroje |
|
Mgr. Maruniak Ján |
Riaditeľ školy |
24.11.2021 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
2017035
|
tlačivá
|
106,85 |
s DPH |
|
|
15.02.2017 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
15.02.2017 |
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
11356
|
tovar
|
90,98 |
s DPH |
|
|
02.12.2010 |
Ševt, a.s. |
|
|
|
02.12.2010 |
14.07.2026 |